Аудиторские стандарты

Реестр внутрифирменных стандартов аудиторской деятельности ООО АКФ «Проф-Аудит» и Приложений к ним по состоянию на 10.02.2012 год

№ п/п Номер стандарта Наименование стандарта Приложения к стандарту Дата введения Дата изменений и дополнений Комментарии
1 ВС-1 Цель и основные принципы аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности - 04.10.2002 30.10.2004
09.01.2008
01.02.2010
Введен на основании Приказа директора от 04.10.02г.
2 ВС-2 Документирование аудита Порядок документирования аудиторских проверок и Приложения к нему:
1. Техническое задание на проведение аудиторской проверки – внутрифирменная форма 2.03
2. Отчет о результатах внутрифирменного контроля сформированных рабочих документов за 20___г. – внутрифирменная форма 2.06
04.10.2002 30.10.2004
09.01.2008
01.02.2010
Введен на основании Приказа директора от 04.10.02г.
Подготовка аудиторских (рабочих) документов – внутрифирменная форма 2.01
Бланк таблицы рабочей документации – внутрифирменная форма 2.05
Рабочая документация по итогам аудита – внутрифирменная форма 2.02
Опись дела «Документы по аудиторской проверке» – внутрифирменная форма 2.04
Положение о конфиденциальности и неразглашении информации
Хранение дел (рабочей документации) клиента
3 ВС-3 Планирование аудита Запрос информации для проведения аудита – внутрифирменная форма 3.05 04.10.2002 30.10.2004
09.01.2008
01.02.2010
Введен на основании Приказа директора от 04.10.02г.
Данные для планирования аудита – внутрифирменная форма 3.06
Приказ «О формировании рабочей группы – внутрифирменная форма 3.04
Общий план аудита – внутрифирменная форма 3.01
Программа аудита – внутрифирменная форма № 3.02
График проведения аудита – внутрифирменная форма № 3.03
4 ВС-4 Существенность в аудите Методика определения уровня существенности с применением базовых показателей аудируемой бухгалтерской отчетности и Приложения к ней:
  1. Расчет уровня существенности – внутрифирменная форма 4.01

— приложение № 1 «Корректировочный бухгалтерский баланс»
— приложение № 2 «Корректировочный отчет о прибылях и убытках»

  1. Общий перечень нарушений – внутрифирменная форма 4.02
14.10.2002 30.10.2004
09.01.2008
01.02.2010
Введен на основании Приказа директора от 04.10.02г.
5 ВС-5 Аудиторские доказательства Утратил силу Рабочий документ по разделу: «Учетная политика. Система внутреннего контроля, организация учета» – внутрифирменная форма 5.01 04.10.2002 30.10.2004
09.01.2008
01.02.2010
Введен на основании Приказа директора от 04.10.02г.   Утратил силу
(Приказ директора от 20.01.2012г.)
Рабочий документ по разделу: «Учредительные документы. Капитал и резервы. Организационно-правовые вопросы» – внутрифирменная форма 5.02
Рабочий документ по разделу: «Внеоборотные активы» – внутрифирменная форма 5.03
Рабочий документ по разделу: «Товарно-материальные ценности» – внутрифирменная форма 5.04
Рабочий документ по разделу: «Затраты на производство» – внутрифирменная форма 5.05
Рабочий документ по разделу: «Денежные средства. Финансовые вложения» – внутрифирменная форма 5.06
Рабочий документ по разделу: «Расчеты с дебиторами и кредиторами. Хозяйственные договора» – внутрифирменная форма 5.07
Рабочий документ по разделу: «Кредиты и займы» – внутрифирменная форма 5.08
Рабочий документ по разделу: «Расчеты с бюджетом (кроме НДС, НДФЛ)» – внутрифирменная форма 5.09
Рабочий документ по разделу: «Расчеты с бюджетом по НДС» – внутрифирменная форма 5.10
Рабочий документ по разделу: «Расчеты по оплате труда, страховым взносам, НДФЛ и прочим операциям» – внутрифирменная форма 5.11
Рабочий документ по разделу: «Расчеты с подотчетными лицами» – внутрифирменная форма 5.12
Рабочий документ по разделу: «Формирование финансовых результатов» – внутрифирменная форма 5.13
Рабочий документ по разделу: «Бухгалтерская отчетность» – внутрифирменная форма 5.14
Рабочий документ по разделу: «Забалансовые счета» – внутрифирменная форма 5.15
6 ВС-6 Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности Утратил силу Подготовка аудиторского заключения по данным финансовой (бухгалтерской) отчетности» – внутрифирменная форма 6.01 04.10.2002 09.01.2008
01.02.2010
Введен на основании Приказа директора от 04.10.02г. Утратил силу
(Приказ директора от 30.09.2010)
Образец аудиторского заключения по финансовой (бухгалтерской) отчетности с выражением безоговорочно положительного мнения – внутрифирменная форма 6.02
Образец модифицированного аудиторского заключения по финансовой (бухгалтерской) отчетности с выражением мнения с оговоркой – внутрифирменная форма 6.03
Образец модифицированного аудиторского заключения по финансовой (бухгалтерской) отчетности с отказом от выражения мнения – внутрифирменная форма 6.04
Образец модифицированного аудиторского заключения по финансовой (бухгалтерской) отчетности с выражением отрицательного мнения – внутрифирменная форма 6.05
Образец модифицированного аудиторского заключения по финансовой (бухгалтерской) отчетности в связи с ограничением объема работы аудитора (с выражением мнения с оговоркой из-за разногласия относительно учетной политики и ненадлежащего метода учета, с выражением мнения с оговоркой из-за разногласия относительно раскрытия информации, отрицательное аудиторское заключение из-за разногласия относительно учетной политики или адекватности представления о финансовой (бухгалтерской) отчетности) – внутрифирменная форма 6.06
7 ВС-7 Контроль качества выполнения заданий по аудиту Принципы и конкретные процедуры организации внутрифирменного контроля качества выполнения заданий по аудиту 24.07.2003 09.01.2008
15.08.2008
12.01.2009
01.02.2010
Введен на основании Приказа директора от 24.07.2003г.
Методика проверки аудитора на независимость
Независимость аудитора – внутрифирменная форма 7.03
Оценка независимости сотрудника аудиторской фирмы при приеме на работу – внутрифирменная форма 7.05
Оценка независимости аудиторской фирмы в отношении аудируемого лица – внутрифирменная форма 7.04
Положение об образовании, обучении, повышении квалификации и аттестации сотрудников ООО АКФ «Проф-Аудит» и Приложения к нему:
  1. Программа профессионального обучения (тренинга) персонала
  2. Положение по аттестации персонала ООО АКФ «Проф-Аудит»
Инструкция «квалификационные требования к специалистам, непосредственно занятым проведением аудита
Программа найма работников
Методика по организации внутрифирменного контроля качества выполнения заданий по аудиту и Приложения к ней:

  • Порядок организации внутрифирменного контроля выполнения заданий по аудиту и соблюдения внутрифирменных стандартов, методик, инструкций, форм
  • Положение об организации внутреннего консультирования сотрудников
Контрольный обзор качества выполнения заданий по аудиту – внутрифирменная форма7.01
Контроль качества выполнения аудиторского задания аудируемым лицом – внутрифирменная форма 7.02
Положение по мониторингу за соблюдением общих целей и конкретных процедур в отношении принципов независимости, честности, объективности, конфиденциальности и профессионального поведения
8 ВС-8 Понимание деятельности аудируемого лица, среды, в которой она осуществляется, и оценка рисков существенного искажения аудируемой финансовой (бухгалтерской) отчетности Инструкция относительно понимания деятельности аудируемого лица и среды, в которой она осуществляется и Приложения к ней:

  • Методикой изучения и оценки деятельности аудируемого лица и среды, в которой она осуществляется, включая систему внутреннего контроля и Приложения:

— Методика оценки аудиторских рисков для целей планирования
— Изучение системы бухгалтерского учета аудируемого лица

24.07.2003 09.01.2008
12.01.2009
01.02.2010
21.02.2011
Введен на основании Приказа директора от 24.07.2003г.
Элементы системы внутреннего контроля
Примеры условий и событий, которые могут указывать на риски существенного искажения информации
Понимание деятельности аудируемого лица – внутрифирменная форма 8.01
Оценка среды, в которой осуществляется деятельность аудируемого лица, включая систему внутреннего контроля – внутрифирменная форма 8.02
Оценка совокупного риска аудитора – внутрифирменная форма 8.03
Оценка изменений в системе учета – внутрифирменная форма 8.04
9 ВС-9 Связанные стороны Сведения, предоставляемые экономическим субъектом до начала проведения аудиторской проверки, относительно связанных сторон – внутрифирменная форма 9.01 24.07.2003 09.01.2008
12.01.2009
01.02.2010
Введен на основании Приказа директора от 24.07.2003г.
Связанные стороны – внутрифирменная форма 9.02
10 ВС-10 События после отчетной даты Сведения, предоставляемые аудируемым лицом до начала проведения аудита или во время аудита, относительно событий после отчетной даты, которые могли бы повлиять на финансовую (бухгалтерскую) отчетность – внутрифирменная форма 10.01 24.07.2003 09.01.2008
01.02.2010
Введен на основании Приказа директора от 24.07.2003г.
События после отчетной даты – внутрифирменная форма 10.02
11 ВС-11 Применимость допущения непрерывности деятельности аудируемого лица Сведения, предоставляемые руководством аудируемой организации до начала проведения аудита или во время аудита, относительно событий, которые могли бы поставить под сомнение применимость допущения непрерывности деятельности – внутрифирменная форма 11.01 24.07.2003 09.01.2008
01.02.2010
Введен на основании Приказа директора от 24.07.2003г.
Применимость допущения непрерывности деятельности – внутрифирменная форма 11.02
12 ВС-12 Согласование условий проведения аудита Договор оказания аудиторских услуг – внутрифирменная форма 12.01 30.10.2004 09.01.2008
01.02.2010
Введен на основании Приказа директора от 30.10.2004г.
Письмо-обязательство о согласии на проведение аудита – внутрифирменная форма 12.02
Изменение аудиторского задания – внутрифирменная форма 12.03
Порядок принятия нового клиента и продолжения предоставления услуг существующим клиентам ООО АКФ «Проф-Аудит»
13 ВС-13 Обязанности аудитора по рассмотрению ошибок и недобросовестных действий в ходе аудита Утратил силу Запрос информации руководству аудируемого лица относительно оценок руководством риска недобросовестных действий и систем, предназначенных для их предотвращения и обнаружения – внутрифирменная форма 13.01 30.10.2004 09.01.2008
01.02.2010
30.09.2010
Введен на основании Приказа директора от 30.10.2004г. Утратил силу
(Приказ директора от 21.02.2011)
Запрос информации руководству аудируемого лица (указать организацию и должность руководителя) о системах бухгалтерского учета и внутреннего контроля – внутрифирменная форма 12.01
Оценка факторов риска, связанных с искажениями в результате недобросовестных действий – внутрифирменная форма 12.01
Изменение аудиторских процедур в качестве реакции на оценку факторов риска, связанных с искажениями в результате недобросовестных действий
Обстоятельства, указывающие на возможные недобросовестные действия или ошибку
Порядок рассмотрения аудитором ошибок и недобросовестных действий в ходе аудита
14 ВС-14 Учет требований нормативных правовых актов Российской Федерации в ходе аудита Утратил силу Проверка соблюдения аудируемым лицом требований нормативных актов Российской Федерации в ходе аудита – внутрифирменная форма 14.01 30.10.2004 09.01.2008
01.02.2010
Введен на основании Приказа директора от 30.10.2004г. Утратил силу
(Приказ директора от 21.02.2011)
Факты, указывающие на несоблюдение аудируемым лицом
нормативных правовых актов Российской Федерации
15 15 Понимание деятельности аудируемого лица Утратил силу Понимание деятельности аудируемого лица – внутрифирменная форма 15.01 30.10.2004 09.01.2008 Введен на основании Приказа директора от 30.10.2004г. Утратил силу
(Приказ директора от 12.01.2009г.)
16 ВС-16 Аудиторская выборка Методика проведения выборочной проверки 30.10.2004 09.01.2008
01.02.2010
Введен на основании Приказа директора от 30.10.2004г.
Примеры факторов, влияющих на объем отобранной совокупности
для тестирования средств внутреннего контроля
Примеры факторов, влияющих на объем отобранной совокупности
для проверки по существу
Выборочная проверка по разделу аудита – внутрифирменная форма 16.01
— Приложение № 1 «Определение объема выборки»
Характеристика методов отбора совокупности
17 ВС-17 Получение аудиторских доказательств в конкретных случаях Порядок получения аудиторских доказательств в конкретном случае (инвентаризация материально-производственных запасов) 01.05.2005 09.01.2008
01.02.2010
Введен на основании Приказа директора от 01.05.2005г.
Процедура проведения инвентаризации МПЗ – внутрифирменная форма 17.01
18 ВС-18 Получение аудитором подтверждающей информации из внешних источников Получение аудитором подтверждающей информации из внешних источников – внутрифирменная форма 18.01 01.05..2005 09.01.2008
01.02.2010
21.02.2011
Введен на основании Приказа директора от 01.05.2005г.
19 ВС-19 Особенности первой проверки аудируемого лица Особенности первой проверки аудируемого лица – внутрифирменная форма 19.01 01.05.2005 09.01.2008
01.02.2010
Введен на основании Приказа директора от 01.05.2005г.
20 ВС-20 Аналитические процедуры Методические рекомендации «Аналитические процедуры. Анализ финансового состояния предприятий» 01.05.2005 09.01.2008
01.02.2010
Введен на основании Приказа директора от 01.05.2005г.
Предварительный финансовый анализ – внутрифирменная форма 20.01
Анализ ликвидности баланса (платежеспособности организации) – внутрифирменная форма 20.02
Анализ структуры баланса организации (вертикальный анализ) и изменений в ней (анализ структурной динамики) – внутрифирменная форма 20.03
Анализ динамики и структуры финансовых результатов организации – внутрифирменная форма 20.04
Расчет относительных показателей финансового состояния организации – внутрифирменная форма 20.05
Приложение № 1 к внутрифирменным формам № 20.01-20.05 «Анализ Актива бухгалтерского баланса»
Приложение № 2 к внутрифирменным формам № 20.01-20.05 «Анализ пассива бухгалтерского баланса»
Приложение № 3 к внутрифирменным формам № 20.01-20.05 «Отчет о прибылях и убытках»
21 ВС-21 Особенности аудита оценочных значений Оценочные значения – внутрифирменная форма 21.01 01.05.2005 09.01.2008
01.02.2010
30.09.2010
Введен на основании Приказа директора от 01.05.2005г.
22 ВС-22 Сообщение информации, полученной по результатам аудита, руководству аудируемого лица и представителям его собственника Порядок подготовки письменной информации аудитора 01.05.2005 09.01.2008
01.02.2010
30.09.2010
Введен на основании Приказа директора от 01.05.2005г.
Шаблон письменной информации аудитора по результатам поведенного аудита бухгалтерской отчетности
23 ВС-23 Заявления и разъяснения руководства аудируемого лица Заявления и разъяснения, предоставляемые руководством аудируемого лица – внутрифирменная форма 23.01 01.05.2005 09.01.2008
01.02.2010
Введен на основании Приказа директора от 01.05.2005г.
24 ВС-24 Основные принципы стандартов аудиторской деятельности, имеющих отношение к услугам, которые могут предоставляться ООО АКФ»Проф-Аудит» Порядок оказания сопутствующих аудиту услуг 05.10.2006 09.01.2008
01.02.2010
Введен на основании Приказа директора от 05.10.2006г.
Порядок документирования сопутствующих аудиту услуг
Бланк оформления письменной консультации – внутрифирменная форма 24.01
25 ВС-25 Учет особенностей аудируемого лица, финансовую (бухгалтерскую) отчетность которого подготавливает специализированная организация Учет особенностей аудируемого лица, финансовую (бухгалтерскую) отчетность которого подготавливает специализированная организация – внутрифирменная форма 25.01 05.10..2006 09.01.2008
01.02.2010
Введен на основании Приказа директора от 05.10.2006г.
26 ВС-26 Сопоставимые данные в финансовой (бухгалтерской) отчетности Сопоставимые данные в финансовой (бухгалтерской) отчетности – внутрифирменная форма 26.01 05.10.2006 09.01.2008
01.02.2010
Введен на основании Приказа директора от 05.10.2006г.
27 ВС-27 Прочая информация в документах, содержащих проаудированную финансовую (бухгалтерскую) отчетность Прочая информация в документах, содержащих проаудированную финансовую (бухгалтерскую) отчетность – внутрифирменная форма 27.01 05.10.2006 09.01.2008
01.02.2010
Введен на основании Приказа директора от 05.10.2006г.
28 ВС-28 Использование результатов работы другого аудитора Использование результатов работы другого аудитора – внутрифирменная форма 28.01 05.10.2006 09.01.2008
01.02.2010
Введен на основании Приказа директора от 05.10.2006г.
29 ВС-29 Рассмотрение работы внутреннего аудита Рассмотрение работы внутреннего аудита – внутрифирменная форма 29.01 05.10.2006 09.01.2008
01.02.2010
Введен на основании Приказа директора от 05.10.2006г.
30 ВС-30 Выполнение согласованных процедур в отношении финансовой информации Шаблон Отчета о фактах, отмеченных при проведении согласованных процедур 05.10.2006 09.01.2008
01.02.2010
Введен на основании Приказа директора от 05.10.2006г.
Выполнение согласованных процедур – внутрифирменная форма 30.01
31 ВС-31 Компиляция финансовой информации Шаблон Отчета о компиляции финансовой (бухгалтерской) отчетности 05.10.2006 09.01.2008
01.02.2010
Введен на основании Приказа директора от 05.10.2006г.
Компиляция финансовой отчетности – внутрифирменная форма 31.01
32 ВС-32 Использование аудитором результатов работы эксперта - 15.08.2008 01.02.2010 Введен на основании Приказа директора от 15.08.2008г.
33 ВС-33 Обзорная проверка финансовой (бухгалтерской) отчетности Перечень процедур, которые могут быть проведены в ходе обзорной проверки
финансовой (бухгалтерской) отчетности
15.08.2008 01.02.2010 Введен на основании Приказа директора от 15.08.2008г.
Шаблон заключения по результатам обзорной проверки с выражением безоговорочно положительного мнения
Шаблон заключения по результатам обзорной проверки, содержащего мнение с оговоркой из-за разногласия между аудитором и проверенным хозяйствующим субъектом относительно ненадлежащего способа бухгалтерского учета
Шаблон заключения по результатам обзорной проверки, содержащего отрицательное мнение из-за разногласия между аудитором и проверенным хозяйствующим субъектом относительно ненадлежащего способа бухгалтерского учета
34 ВС-34 Контроль качества услуг в ООО АКФ
«Проф-Аудит»
Положение по организации и осуществлению внутреннего контроля качества услуг ООО АКФ «Проф-Аудит» 15.08.2008 01.02.2010 Введен на основании Приказа директора от 15.08.2008г.
Журнал ознакомления сотрудников  – внутрифирменная форма 34.01
Акт о проведении внутрифирменного контроля качества – внутрифирменная форма 34.02
Акт о проведении внутрифирменного контроля качества оказанных консультационных услуг – внутрифирменная форма 34.03
График занятости – внутрифирменная форма 34.04
Порядок работы с обращениями работников ООО АКФ «Проф-Аудит»
35 ВС-1/2010 Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности и формирование мнения о ее достоверности Образец аудиторского заключения о бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности – внутрифирменная форма № 1.01/2010 30.09.2010 - Применяются с момента признания утратившим силу внутрифирменного стандарта № ВС-6 (Приказ директора от 30.09.2010)
Образец аудиторского заключения о бухгалтерской отчетности при проведении дополнительных процедур — внутрифирменная форма № 1.02/2010
Образец аудиторского заключения о консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности — внутрифирменная форма  1.03/2010
36 ВС-2/2010 Модифицированное мнение в аудиторском заключении Зависимость формы модифицированного мнения от суждения аудитора о характере обстоятельств, ставших причиной выражения модифицированного мнения, и степени распространения их влияния (возможного влияния) на бухгалтерскую отчетность 30.09.2010 - Применяются с момента признания утратившим силу внутрифирменного правила (стандарта) № ВС-6 (Приказ директора от 30.09.2010)
Образец аудиторского заключения с оговоркой в связи с существенным искажением бухгалтерской отчетности – внутрифирменная форма № 2.01/2010
Образец аудиторского заключения с выражением отрицательного мнения в связи с существенным искажением бухгалтерской отчетности – внутрифирменная форма № 2.02/2010
Образец аудиторского заключения с выражением мнения с оговоркой в связи с тем, что аудитор не имел возможности получения достаточных надлежащих аудиторских доказательств – внутрифирменная форма 2.03/2010
Образец аудиторского заключения с отказом от выражения мнения в связи с тем, что аудитор не имел возможности получения достаточных надлежащих аудиторских доказательств в отношении отдельного элемента бухгалтерской отчетности – внутрифирменная форма № 2.04/2010
 Образец аудиторского заключения с отказом от выражения мнения связи с тем, что аудитор не имел возможности получения достаточных надлежащих аудиторских доказательств в отношении нескольких элементов бухгалтерской отчетности доказательств – внутрифирменная форма 2.05/2010
37 ВС-3/2010 Дополнительная информация в аудиторском заключении Образец аудиторского заключения, содержащего привлекающую внимание часть – внутрифирменная форма № 3.01/2010 30.09.2010 - Применяются с момента признания утратившим силу внутрифирменного стандарта № ВС-6 (Приказ директора от 30.09.2010)
38 ВС-5/2010 Обязанности аудитора по рассмотрению недобросовестных действий в ходе аудита Запрос информации руководству аудируемой организации о системах бухгалтерского учета и внутреннего контроля – внутрифирменная форма № 5.01/2010 21.02.2011 20.01.2012 Применяется с момента признания утратившим силу внутрифирменного стандарта № ВС-13 (Приказ директора от 21.02.2011)
Запрос информации руководству аудируемой организации относительно оценок руководством риска недобросовестных действий и систем, предназначенных для их предотвращения и обнаружения – внутрифирменная форма № 5.02/2010
Оценка факторов риска, связанных с искажениями в результате недобросовестных действий – внутрифирменная форма № 5.03/2010
Примеры типичных факторов риска недобросовестных действий
Примеры аудиторских процедур, которые могут выполняться в ответ на оцененные аудитором риски существенного искажения бухгалтерской отчетности, возникающего в результате недобросовестных действий
Примеры обстоятельств, указывающих на возможность наличия недобросовестных действий
39 ВС-6/2010 Обязанности аудитора по рассмотрению соблюдения аудируемым лицом требований нормативных правовых актов в ходе аудита Проверка соблюдения аудируемым лицом требований нормативных актов Российской Федерации в ходе аудита – внутрифирменная форма № 6.01/2010 21.02.2011 - Применяется с момента признания утратившим силу внутрифирменного стандарта № ВС-14 (Приказ директора от 21.02.2011)
40 ВС-7/2011 Аудиторские доказательства Рабочий документ по разделу: «Учетная политика. Система внутреннего контроля, организация учета» – внутрифирменная форма № 7.01/2011 20.01.2012 - Применяется с момента признания утратившим силу внутрифирменного стандарта № ВС-5 (Приказ директора от 20.01.2012)
Рабочий документ по разделу: «Учредительные документы. Капитал и резервы. Организационно-правовые вопросы» – внутрифирменная форма  № 7.02/2011
Рабочий документ по разделу: «Внеоборотные активы» – внутрифирменная форма № 7.03/2011
Рабочий документ по разделу: «Товарно-материальные ценности» – внутрифирменная форма № 7.04/2011
Рабочий документ по разделу: «Затраты на производство» – внутрифирменная форма № 7.05/2011
Рабочий документ по разделу: «Денежные средства. Финансовые вложения» – внутрифирменная форма № 7.06/2011
Рабочий документ по разделу: «Расчеты с дебиторами и кредиторами. Хозяйственные договора» – внутрифирменная форма  № 7.07/2011
Рабочий документ по разделу: «Кредиты и займы» –  внутрифирменная форма № 7.08/2011
Рабочий документ по разделу: «Расчеты с бюджетом (кроме НДС, НДФЛ)» – внутрифирменная форма № 7.09/2011
Рабочий документ по разделу: «Расчеты с бюджетом по НДС» – внутрифирменная форма № 7.10/2011
Рабочий документ по разделу: «Расчеты по оплате труда, страховым взносам, НДФЛ и прочим операциям» – внутрифирменная форма №7.11/2011
Рабочий документ по разделу: «Расчеты с подотчетными лицами» – внутрифирменная форма № 7.12/2011
Рабочий документ по разделу: «Формирование финансовых результатов» – внутрифирменная форма № 7.13/2011
Рабочий документ по разделу: «Бухгалтерская отчетность» – внутрифирменная форма № 7.14/2011
Рабочий документ по разделу: «Забалансовые счета» – внутрифирменная форма № 7.15/2011
  ВС-8/2011 Особенности аудита отчетности, составленной по специальным правилам Образец аудиторского заключения об отчетности, составленной по специальным правилам – внутрифирменная форма № 8.01/2011 20.01.2012 - Введен на основании Приказа директора от 20.01.2012г.
  ВС-9/2011 Особенности аудита отдельной части отчетности Образцы аудиторских заключений об отдельных частях отчетности – внутрифирменная форма № 9.01/2011 20.01.2012 - Введен на основании Приказа директора от 20.01.2012г.